|
Faktúra |
101/2017
|
telefón -ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom |
12.06.2017 |
07.06.2017 |
|
Faktúra |
102/2017
|
za dodávku a distribúciu el.energie - ZŠ
|
244,00 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Vsl. energetika, a. s. |
27.06.2017 |
07.06.2017 |
|
Faktúra |
103/2017
|
zemný plyn - ZŠ - úrok z omeškania
|
11,67 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
12.06.2017 |
07.06.2017 |
|
Faktúra |
104/2017
|
obedy v HN 05/2017
|
234,12 |
s DPH |
|
08.06.2017 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
27.06.2017 |
08.06.2017 |
|
Faktúra |
106/2017
|
55 % príspevok na strav. - ŠKD 05/2017
|
27,40 |
s DPH |
|
08.06.2017 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
27.06.2017 |
08.06.2017 |
|
Faktúra |
97/2017
|
zemný plyn -MŠ-upomienka
|
261,00 |
s DPH |
|
30.05.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
06.06.2017 |
30.05.2017 |
|
Faktúra |
107/2017
|
55 % príspevok na strav. - MŠ 05/2017
|
17,81 |
s DPH |
|
08.06.2017 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
27.06.2017 |
08.06.2017 |
|
Faktúra |
108/2017
|
55 % príspevok na strav. - ŠJ 05/2017
|
56,17 |
s DPH |
|
08.06.2017 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
27.06.2017 |
08.06.2017 |
|
Faktúra |
109/2017
|
poskyt. služieb Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Komensky, s.r. o |
27.06.2017 |
12.06.2017 |
|
Faktúra |
110/2017
|
za dodávku a distribúciu el.energie - MŠ
|
139,73 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Vsl. energetika, a. s. |
15.06.2017 |
12.06.2017 |
|
Faktúra |
111/2017
|
učebnice - PRVOUKA 2. roč.
|
26,40 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
AITEC, s.r.o. |
22.06.2017 |
22.06.2017 |
|
Faktúra |
112/2017
|
tonery
|
19,55 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
Vision Tech, s.r.o |
28.06.2017 |
22.06.2017 |
|
Faktúra |
113/2017
|
plyn - vyúčtovanie 2016 ZŠ
|
-2 201,64 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
Innogy Slovensko, s.r.o.. |
|
23.06.2017 |
|
Faktúra |
98/2017
|
telefón-MŠ
|
9,99 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
Slovak Telekom |
05.06.2017 |
31.05.2017 |
|
Faktúra |
96/2017
|
zemný plyn -ZŠ-upomienka
|
1 172.00 |
s DPH |
|
30.05.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
07.06.2017 |
30.05.2017 |
|
Faktúra |
115/2017
|
plyn - vyúčtovanie 2016 ŠJ
|
-6,46 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
Innogy Slovensko, s.r.o.. |
|
23.06.2017 |
|
Faktúra |
84/2017
|
55 % príspevok na strav. - MŠ 03/2017
|
16,44 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
27.06.2017 |
11.05.2017 |
|
Faktúra |
78/2017
|
55 % príspevok na strav. - PK 02/2017
|
198,65 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
27.06.2017 |
11.05.2017 |
|
Faktúra |
79/2017
|
55 % príspevok na strav. - ŠKD 02/2017
|
24,66 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
27.06.2017 |
11.05.2017 |
|
Faktúra |
80/2017
|
55 % príspevok na strav. - MŠ 02/2017
|
16,44 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
27.06.2017 |
11.05.2017 |