|
Faktúra |
|
stravovanie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
55/2015
|
poskyt. služieb Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
Komensky, s.r. o |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
61/2015
|
odber a posúdenie vzoriek pitnej vody
|
56,00 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
RÚVZ |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
60/2015
|
za balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
18.05.2015 |
Datakabinet - Publicom |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
59/2015
|
Udpade progr. vybavenie -VEMA
|
211,20 |
s DPH |
|
15.05.2015 |
Obec Vyšný Hrušov |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
58/2015
|
za router
|
25,00 |
s DPH |
|
14.05.2015 |
ELSAT-SPECIAL |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
57/2015
|
za dodávku a distribúciu el.energie
|
401,00 |
s DPH |
|
13.05.2015 |
Vsl. energetika, a. s. |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
56/2015
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
13.05.2015 |
Slovak Telekom |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
54/2015
|
za aktiv. poplatok a internet
|
10,00 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
ELSAT-SPECIAL |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
63/2015
|
tonerové kazety
|
28,79 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
Vision tech, s. r. o |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
53/2015
|
za dodávku zemného plynu
|
964,00 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
52/2015
|
za dodávku zemného plynu
|
25,00 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
51/2015
|
za dodávku zemného plynu
|
319,00 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
50/2015
|
doplatok k dotácii na stravu -ÚPSVaR
|
238,39 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
49/2015
|
za údržbu jazyk.labor. a školenie
|
104,00 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
Student´s World s.r.o |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
48/2015
|
za služby mobilnej siete
|
8,48 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Slovak Telekom |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
62/2015
|
lab. rozbor vzoriek pitnej vody
|
90,50 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
RÚVZ |
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
I.15
|
za dodávku zemného plynu
|
319,00 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
16.10.2015 |
|
Faktúra |
46/2015
|
55 % príspevok na strav.
|
19,18 |
s DPH |
|
17.04.2015 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
XI.15
|
za dodávku a distribúciu el.energie-vyúčt.
|
-392,45 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
Vsl. energetika, a. s. |
|
16.10.2015 |