|
Faktúra |
09/2019
|
plyn - vyúčtovanie 2018 MŠ
|
-362,26 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
Innogy Slovensko, s.r.o. |
22.01.2019 |
21.01.2019 |
|
Faktúra |
10/2019
|
plyn - vyúčtovanie 2018 ŠJ
|
11,63 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
Innogy Slovensko, s.r.o. |
24.01.2019 |
21.01.2019 |
|
Faktúra |
11/2019
|
tonery
|
19,00 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
Vision Tech, s.r.o |
29.01.2019 |
29.01.2019 |
|
Faktúra |
12/2019
|
telefón-MŠ
|
9,98 |
s DPH |
|
30.01.2019 |
Slovak Telekom |
05.02.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
13/2019
|
telefón -ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom |
14.02.2019 |
06.02.2019 |
|
Faktúra |
32/2019
|
zemný plyn - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
12.03.2019 |
08.03.2019 |
|
Faktúra |
34/2019
|
odborná prehliadka a čistenie komínov
|
74,00 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
12.03.2019 |
08.03.2019 |
|
Faktúra |
65/2020
|
za dodávku a distribúciu el.energie - MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
Vsl. energetika, a. s. |
14.05.2020 |
05.05.2020 |
|
Faktúra |
61/2019
|
zemný plyn - MŠ
|
310,30 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
14.05.2019 |
13.05.2019 |
|
Faktúra |
55/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO za I. kvartál 2019
|
60,00 |
s DPH |
|
24.04.2019 |
Ing. František Marinčák |
02.05.2019 |
24.04.2019 |
|
Faktúra |
57/2019
|
telefón-MŠ
|
9,98 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Slovak Telekom |
03.05.2019 |
02.05.2019 |
|
Faktúra |
56/2019
|
poplatok za školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
ICV Košice n.o.Ing. Ivan Leško - GAROMA |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
Faktúra |
58/2019
|
poplatok za školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
ICV Košice n.o.Ing. Ivan Leško - GAROMA |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
Faktúra |
59/2019
|
poskyt. služieb Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Komensky, s.r. o |
14.05.2019 |
06.05.2019 |
|
Faktúra |
60/2019
|
zemný plyn - ZŠ
|
772,60 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
30.05.2019 |
13.05.2019 |
|
Faktúra |
62/2019
|
zemný plyn - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
14.05.2019 |
13.05.2019 |
|
Faktúra |
53/2019
|
laboratórny rozbor vzorky pitnej vody
|
90,50 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
RÚVZ |
16.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
63/2019
|
za dodávku a distribúciu el.energie - MŠ
|
93,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Vsl. energetika, a. s. |
14.05.2019 |
13.05.2019 |
|
Faktúra |
64/2019
|
telefón -ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom |
14.05.2019 |
13.05.2019 |
|
Faktúra |
65/2019
|
za dodávku a distribúciu el.energie - ZŠ
|
171,37 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
Vsl. energetika, a. s. |
30.05.2019 |
15.05.2019 |