|
|
Faktúra |
73/2012
|
poskyt. služieb Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
Komensky, s.r. o |
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
lab. rozbor vzoriek pitnej vody
|
90,50 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
RÚVZ |
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
za dodávku a distribúciu el. energie
|
516,00 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
Vsl. energetika, a. s. |
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
Udpade progr. vybavenie -VEMA
|
200,40 |
s DPH |
|
03.06.2012 |
Obec Vyšný Hrušov |
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
za dodávku a distribúciu el. energie
|
518,00 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
Vsl. energetika, a. s. |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
doplatok k dotácii na stravu -ÚPSVaR
|
475,28 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
55 % príspevok na strav.
|
156,16 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
55 % príspevok na strav.
|
20,48 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
55 % príspevok na strav.
|
47,36 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
55 % príspevok na strav.
|
32,00 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
poskyt. služieb Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Komensky, s.r. o |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
za dodávku zemného plynu
|
830,00 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
za dodávku a distribúciu el. energie
|
516,00 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Vsl. energetika, a. s. |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
služby pevnej siete
|
28,51 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Slovak Telekom |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
preplachnutie výmenníka a kotla
|
99,60 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Jozef Milčák |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
realizácia a konfigurácia wifi
|
359,28 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
Spider Net |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
34,99 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
DUMIRO |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
doplatok k dotácii na stravu -ÚPSVaR
|
539,77 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
za dodávku zemného plynu
|
831,66 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
za dodávku a distribúciu el. energie
|
518,00 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
Vsl. energetika, a. s. |
|
30.04.2012 |