|
|
Faktúra |
141/2013
|
služby pevnej siete
|
29,69 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
Slovak Telekom |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
obrusovina -Šj
|
60,00 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
ANBA Plus, s.r.o |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
za dodávku zemného plynu
|
882,00 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
za dodávku zemného plynu
|
318,00 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
za dodávku zemného plynu
|
24,00 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
za dodávku a distribúciu el.energie
|
396,00 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
Vsl. energetika, a. s. |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
poskyt. služieb Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
Komensky, s.r. o |
|
30.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
134/2013
|
za školské tlačivá
|
15,38 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
ŠEVT, a. s. |
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
Rozvádzač RH nástenný
|
264,00 |
s DPH |
|
14.08.2013 |
MARBER, s. r. o |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
revízia bleskozvodu
|
60,00 |
s DPH |
|
14.08.2013 |
Jozef Pažin |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
maliarske a natieračské práce
|
841,20 |
s DPH |
|
12.08.2013 |
Burda Jozef |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
školské lavice a stoličky
|
1 131,88 |
s DPH |
|
12.08.2013 |
K-Ten Turzovka, s.r.o |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
služby pevnej siete
|
27,24 |
s DPH |
|
07.08.2013 |
Slovak Telekom |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
poskyt. služieb Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
Komensky, s.r. o |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
za dodávku zemného plynu
|
24,00 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
za dodávku zemného plynu
|
882,00 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
za dodávku zemného plynu
|
318,00 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
za dodávku a distribúciu el.energie
|
396,00 |
s DPH |
|
02.08.2013 |
Vsl. energetika, a. s. |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
poplatok za omeškanie
|
7,69 |
s DPH |
|
22.07.2013 |
Vsl. energetika, a. s. |
|
31.07.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
117/2013
|
za školské tlačivá
|
56,30 |
s DPH |
|
22.07.2013 |
ŠEVT, a. s. |
|
22.05.2014 |