|
|
Faktúra |
159/2013
|
školské potreby pre deti v HN
|
431,60 |
s DPH |
|
23.10.2013 |
MIPA |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
za stravné lístky
|
615,54 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
LeCheque Dejeuner |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
233,58 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
55 % príspevok na strav.
|
65,28 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
55 % príspevok na strav.
|
1,28 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
55 % príspevok na strav.
|
21,76 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
55 % príspevok na strav.
|
204,80 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
55 % príspevok na strav.
|
76,80 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
55 % príspevok na strav.
|
25,60 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
55 % príspevok na strav.
|
224,00 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
renovácia tonerovej kazety
|
51,90 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
DELTA |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
za školské tlačivá
|
15,38 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
ŠEVT, a. s. |
|
31.10.2013 |
|
Zmluva |
1846/2013/859
|
darovacia zmluva v rámci projektu Moderné vzdelávanie
|
|
bez DPH |
|
02.10.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
|
08.10.2013 |
|
Zmluva |
1805/2013
|
o rámcových podmienkach spolupráce
|
|
bez DPH |
|
01.10.2013 |
NUCEM |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
predplatné časopisu
|
11,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
Spol. 7 PLUS, sr.p |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
predplatné časopisu pre žiakov
|
10,00 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
Slov. pošta, a.s. |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
za pracovné zošity k učebnici NJ
|
40,90 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
Orbis Pictus |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
chladnička - Šj
|
240,00 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
M-Elektro, s. r. o |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
za školské tlačivá
|
56,30 |
s DPH |
|
17.09.2013 |
ŠEVT, a. s. |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
renovácia tonerovej kazety
|
35,00 |
s DPH |
|
17.09.2013 |
DELTA |
|
30.09.2013 |